Una lista de deducciones de impuestos para los trabajadores autónomos en la guardería en el hogar

Abrir su hogar para cuidar niños le da la oportunidad de sacar provecho de varias deducciones fiscales. Cualquier compra o gasto relacionado con el negocio de la guardería son posibles deducciones de su obligación tributaria. La casa en sí le brinda otra posibilidad de deducción según la disposición del IRS para el uso comercial de su hogar. Maximice sus deducciones fiscales manteniendo registros precisos de los gastos de su servicio de guardería.

Uso comercial del hogar

Como propietario de una vivienda, puede deducir una determinada parte de su vivienda como uso comercial. Para la mayoría de los negocios desde el hogar, la parte de la casa deducida debe usarse solo para fines comerciales. Los proveedores de cuidado diurno en el hogar pueden deducir porciones del hogar utilizadas tanto para el cuidado diurno como para el uso personal. Los requisitos para esta deducción son que debe estar en el negocio como proveedor de atención y tener una licencia, registro o designación similar del estado como hogar de cuidado diurno. Debe calcular el área de la casa que se utiliza para la guardería. Si también lo usa para uso personal, solo podrá deducir una parte del monto en función de cuánto lo use para la guardería.

Insumos

Los suministros que compra específicamente para su negocio de guardería se consideran gastos comerciales deducibles. En esto se incluyen los suministros que usa directamente para los niños, como pañales, toallitas, juguetes y artículos de cuidado como artículos para bebés. También incluye los suministros de oficina que se utilizan para administrar la guardería. Esto incluye papel, carpetas de archivos, formularios de recibos y suministros de oficina similares. Conserve los recibos de todas estas compras como registro a efectos fiscales. Compre suministros de guardería por separado de sus compras personales para que pueda mantener los recibos separados y más organizados.

Gastos de negocio

Lleve un registro de los gastos comerciales más allá de los suministros que se destinan a su negocio de guardería. Estos gastos son posibles fuentes de deducciones fiscales en su declaración. Deduzca las tarifas que pagó durante el año fiscal, como las tarifas de licencia o los costos de unirse a organizaciones profesionales. Lleve un registro de los costos asociados con las clases o la capacitación relacionada con su negocio de guardería al que asistió durante el año. Otras posibles deducciones incluyen honorarios legales para fines comerciales, seguros y costos de publicidad.

Millaje

Cualquier conducción relacionada con el negocio de la guardería está sujeta a la tarifa estándar por millaje para las deducciones de impuestos. Esta cantidad cambia cada año y es una cierta cantidad por milla que maneja. Esto incluye transportar a los niños mientras están bajo su cuidado o conducir para manejar asuntos comerciales. Documente su millaje durante todo el año para tener un registro preciso de cuánto condujo por motivos de trabajo.